বার্ষিক বাজেট
১নং ফরহাদাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ
অর্থ বছর: ২০১৩-২০১৪
খাতের নাম |
পরবর্তী অর্থ বছরের বাজে টকা |
চলিত অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১২-২০৩ টাকা |
পুর্ববতী অর্থ বছরের প্রকৃত ১-১২ টাকা |
|||
নিজস্ব তহবিল |
অন্যান্য তহবিল |
মোট ১৩-১৪ |
||||
১ |
২ |
৩ |
৪ |
৫ |
৬ |
|
প্রারম্বিক জের : |
|
|
|
|
|
|
হাতে নগদ |
৫০০ |
|
|
৪০০ |
|
|
ব্যাংক জমা |
|
৬৯৫০০ |
|
১৩২০৭৭ |
|
|
মোট প্রারম্বিক জের: |
|
|
৭০,০০০ |
১৩২৪৭৭ |
১৪৬৮৬৮ |
|
প্রাপ্তি: |
|
|
|
|
|
|
কর আদায় |
৫০,০০০ |
|
৫০,০০০ |
৫০,০০০ |
২৩১১৫ |
|
পরিষদ কতৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস |
২৮০০০ |
|
২৮০০০ |
৩০০০০ |
৩৯২০০ |
|
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
|
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস |
৮০০০ |
|
৮০০০ |
১০০০০ |
৫৯৭০ |
|
সম্পত্তি থেকে আয়তদোকান ভাড়া |
১৪০০০ |
|
১৪০০০ |
১৩২০০ |
৯০০০ |
|
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনদান |
|
৩৫০০০০ |
৩৫০০০০ |
৩৫০০০০ |
২৯৭০৫৯ |
|
স্থাবর সম্পত্তি হস্তাস্তর ১% অর্থ |
২০৫০০০০ |
|
২০৫০০০০ |
২০,০০০০০ |
৩০,৬৬৮১৬ |
|
সরকারী সুত্রে অনুদান ভাতা |
|
১৫৬০০০ |
১৫৬০০০ |
১৬০০০০ |
১৬২৯৭৫ |
|
সরকারী থোক বরাদ্ব এল জি এস পি |
|
১৫০০০০০ |
১৫০০০০০ |
১৫০০০০০ |
১৩৮৮০৫৫ |
|
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্টান সুত্রে প্রাপ্তি: এ ,ডি,পি |
|
৯৭৪০০০ |
৯৭৪০০০ |
১০,০০০০০ |
|
|
অন্যান্য প্রাপ্তি: |
৫০০০০০ |
|
৫০০০০০ |
৪০৪৩২৩ |
১১৫৭৫০ |
|
মোট প্রাপ্তি: |
২৬৫০৫০০ |
৩০৪৯৫০০ |
৫৭০০০০০ |
৫৬৫০০০০ |
৫২৫৪৮০৮ |
|
ব্যয় |
|
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্য দের সম্মানী |
১৭৪৩০০ |
১৫৫৭০০ |
৩৩০০০০ |
৩৪০০০০ |
২৫২০২৫ |
|
কর্মচারি কর্মকতৃাদের বেতন ,ভাতা |
৮৯৬০০ |
৩৪৬৫১০ |
৪,৩৬১১০ |
৪,৫০০০০ |
৩৪৭৪৫৯ |
|
কর আদায় বাবদ ব্যয় |
১০,০০০ |
|
১০,০০০ |
২০,০০০ |
৫,২৮১ |
|
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী |
৪০,০০০ |
|
৪০,০০০ |
৫০,০০০ |
২৬,৮৯০ |
|
ডাক ও তার |
|
|
|
|
|
|
বিদ্যুৎ বিল |
২০,০০০ |
|
২০,০০০ |
২০,০০০ |
১৮,৮৮১ |
|
অফিস রক্ষনাবেক্ষণ |
|
|
|
|
|
|
অন্যান্য ব্যয় |
১৬০,০০০ |
|
১৬০,০০০ |
২,০০,০০০ |
|
|
উন্নয়ন মুলক ব্যয় |
|
|
|
|
|
|
কৃষি প্রকল্প |
|
৫০,০০০ |
৫০,০০০ |
৫০,০০০ |
|
|
স্বাস্থ্য ও পয: নিস্কাশন |
|
৬০,০০০ |
৬০,০০০ |
৫০,০০০ |
|
|
রাস্তা নির্মান ও মেরামত |
১৮,০০,০০০ |
১১,৪৩,৮৯০ |
২৯,৪৩,৮৯০ |
৪২,০০,০০০ |
৪৪,৩৫,৫৯০ |
|
গৃহ নির্মান ও মেরামত |
|
|
|
|
|
|
শিক্ষা কর্মসুচী |
|
৫০,০০০ |
৫০,০০০ |
৫০,০০০ |
|
|
সেচ ও খাল |
|
|
|
|
|
|
অন্যান্য/এল জি এস পি |
|
১৫,০০,০০০ |
১৫,০০,০০০ |
১,৫০,০০০ |
৩৬,২০৫ |
|
মোট ব্যয় |
|
|
৫৬,০০,০০০ |
৫৫,৮০,০০০ |
৫১,২২,৩৩১ |
|
সমাপনী জের |
১,০০,০০০ |
|
১,০০,০০০ |
৭০,০০০ |
১,৩২,৪৭৭ |
|
২৩৯৩৯০০/= ৩৩০৬১০০/ = ৫৭,০০,০০০/= ৫৬,৫০,০০০/= ৫২,৫৪,৮০৮/=
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস